费用报销要谨慎,不然秒变背锅侠!

作为一名财务人员,日常工作中一定少不了做费用报销。然而,费用报销并没有你想象的那么简单,一不小心就会出错,分分钟变身背黑锅。所以,关于报销这件事财务人员一定要谨慎,需高度重视这项日常工作。
今天西安会计培训班为大家讲解费用报销要注意的绩效点,因为一不小心,就会给自己带来大麻烦,后患无穷!
一、费用报销单或差费报销单上签字不齐全,如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。
要求:费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理。
二、报销单填写不规范的问题
1、小写金额与人民币符号之间有空格;
要求:小写金额与人民币符号不得有空格,不得连笔,正确写法¥100.00;错误写法:¥100;
2、大写金额无数字部分没有用零或?补齐;
要求:大写金额无数字部分用零或?补齐;
3、报销单上字迹有涂改和勾抹;
要求:报销单不得涂改,如有错误,需要重新填写;
4、大写金额书写有误;
要求:金额填写规范,无书写错误;大写数字示例:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万
5、大写金额与小写金额不一致;
要求:小写金额与大写金额保持一致;
6、项目填写不完整,报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的;
要求:项目要填写完整,报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
三、报销原始单据的问题
1、取得发票上没有加盖销售方发票章;
要求:发票上要盖有销售方发票专用章,并且与销售方名称一致,否则不得报销;
2、取得收据上没有加盖销售方财务章;
要求:收据上要求盖有销售方财务章,没有财务章不得报销;
3、出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销;
要求:出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。
4、报销的手撕非机打车票上没有国税监制章;或虽有国税监制章,但是没有防伪识别码或水印;
要求:手撕非机打车票要印有国税监制章,并且有防伪识别码或水印;
四、报销单粘贴的问题
1、票据粘贴杂乱无章;
要求:票据先分类,再按时间排序,依次粘贴到粘贴单上;小张的票据需要均匀的粘贴,不能厚薄不均,确保单据平整;
2、票据使用订书机装订、固体胶粘贴;
要求:要用胶水粘贴附件;
3、火车票上日期、票价重要信息,被胶水粘住,无法查看;
要求:票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住,要保证票据信息可见可查;
财务人员的工作就是要求细心再细心,谨慎再谨慎,因为失之毫厘谬以千里,到时候公司出现损失那势必会给你也带来很严重的影响!
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